1月11日,集團公司組織召開2022年度決算審計專題會,布置安排2022年度的決算審計工作。集團公司總會計師劉金海出席了會議,財務管理部主要負責人及相關人員,建投能源、新天綠色、建投交通、建投水務、建投城鎮(zhèn)化等主要直管公司總會計師,中審亞太、利安達、安永、中興華、圣諾等會計師事務所負責人及項目主審參加會議。
會上,劉金海對各會計師事務所多年來對建投集團審計工作的支持表示感謝。結合集團實際,對2022年度的決算審計工作提出了以下要求:一是各審計機構要認真落實集團決算工作要求和時間安排,選派高水平的專業(yè)團隊,嚴格執(zhí)行審計程序,保質(zhì)保量地完成決算審計工作。二是各審計機構要結合集團重點關注事項和經(jīng)濟運營情況,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,在核算、資產(chǎn)、資金、制度執(zhí)行等方面提出管理建議,推進集團高質(zhì)量發(fā)展。三是在審計過程中,要嚴格執(zhí)行會計準則和集團財務管理制度,堅持原則,并結合集團發(fā)展新要求、業(yè)務新情況和監(jiān)管新形勢,提示集團重點關注領域相關風險。特別是針對研發(fā)(R&D)經(jīng)費投入,重點關注決策程序是否完備、手續(xù)是否齊全、支撐內(nèi)容是否全面。四是加強信息溝通,建立“集團公司—事務所—直管公司—末端企業(yè)”的溝通機制,確保決算審計工作的順利進行。五是進一步完善財務管理制度,實現(xiàn)財務制度“制定—執(zhí)行—檢查—優(yōu)化”的閉環(huán)管理。2022年底集團公司統(tǒng)一修訂了會計核算制度,希望各審計機構在檢查中提出集團值得關注的事項,為集團公司下一步優(yōu)化制度做好準備。
會上,財務管理部結合國資委決算要求和集團實際,明確了管理要求,傳達了決算工作的整體安排;各審計機構表態(tài)將盡快制定工作方案,組織專業(yè)團隊,認真做好決算審計工作;主要直管公司總會計師表示將按照集團要求,做好審計配合,按時報送決算數(shù)據(jù)及附報文檔。
本次決算審計工作會的召開,標志著集團公司2022年度財務決算工作的全面開展,為圓滿完成財務決算工作任務打下了堅實的基礎。
(財務管理部 供稿)