4月6日,河北建投集團組織召開年終決算審計專題會,總結2022年度決算審計工作。集團公司總會計師劉金海出席會議,財務管理部主要負責人及相關人員,建投能源、新天綠色能源、建投交通、建投雄安、建投水務等主要直管公司總會計師及決算負責人員,中審亞太、利安達、安永、中興華、圣諾等會計師事務所負責人及項目主審參加會議。
會上,劉金海首先對各會計師事務所歷經4個多月的決算審計工作表示感謝。在聽取決算審計工作情況后,結合集團實際,對決算審計和會計核算工作提出以下要求:一是要認真梳理決算審計中發現的問題,分析產生的原因,舉一反三,防止發生類似問題,并要進行逐一整改,優化流程,完善制度,切實提高財務基礎工作;二是要高度重視會計師事務所提出的管理建議,要以此為契機,不斷提高財務管理水平,發揮財務價值創造作用;三是結合內部控制建設年的相關要求,各直管公司要組織所屬企業梳理財務相關的內控制度,對于內控缺失或待完善的方面進行改進,進一步提升集團財務內控力度;四是建立“集團公司—事務所—直管公司—末端企業”的溝通機制,加強信息溝通和各類財會政策學習,切實提高集團財務工作能力。
財務管理部結合年終決算審計的進度安排,布置了國資委決算會審工作,提出了下一步決算審計整改工作要求。各決算審計機構匯報了審計中發現的主要問題,對集團系統企業財務管理工作提出了管理建議。
本次決算審計專題會的召開,總結了集團公司2022年度決算審計工作,為準確反映集團財務狀況和經營成果、進一步提高集團財務管理水平奠定了良好的基礎。
(集團財務管理部 供稿)