3月5日,集團審計管理部召開專題會議,集中學習貫徹落實集團近期重要會議精神。審計管理部結合部門職責和全年審計工作,對如何貫徹落實會議精神做了專題部署,審計管理部全體人員參加會議。
會議要求,審計管理部堅決貫徹執行集團戰略部署,結合審計工作“十四五”規劃,以問題導向、精準施策為切入點,以審計雙重管理為抓手,聚焦主責主業、風險防范、內控監督等方面,服務集團戰略目標實現和高質量發展。一是抓緊抓實集團系統審計管理工作,召開2024年度集團審計工作會議,結合自身實際,創新理念、拓寬思路、明確重點、務求實效,按照新形勢新要求全面提升審計工作質量。二是堅持問題導向、風險導向持續推進審計全覆蓋,筑牢審計工作基礎,全面修訂審計管理制度。三是集團風險管理工作要堅持底線思維,優化風險預警指標,做好重點領域風險防范工作。四是強化責任擔當,加強內控監督評價工作,強化審計整改落實,形成“以查促改”“以改促建”的動態機制,防范企業經營風險。五是黨建與審計業務相融合,不斷提高政治素質和專業化能力,打造政治過硬的審計“特種部隊”,推進集團審計管理工作水平進一步提升。
(集團審計管理部 供稿)